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  • 使用者必須相信審計真實性的原因

    1.遠距離 財務報告的應用者和公司的地理距離通常很遙遠,尤其是全國性公司和跨國公司是在一國范圍或在世界范圍內進行經營活動,企業(yè)生產經營、投資布局十分廣泛,地理空間距離更加突出,如一位在北京的投資者不可能直接評價一家在香港的公司資料。即使財務報...

  • 公司和市場為什么需要審計

    公司和市場為什么需要審計師為企業(yè)財務報告進行評價 若要將內部審計與公司的價值相聯(lián)系,需要弄清公司為什么需要內部審計,市場和社會為什么需要內部審計?我們知道公司制企業(yè)都在董事會中設有審計委員會或者其他形式的內部審計機構,內部審計主要負責有關財...

  • 績效審計的三要素

    經濟性、效率性和效果性是績效審計的三個要素。經濟性是指以最低費用取得一定質量的資源,簡單地說就是支出是否節(jié)約;效率性是指投入和產出的關系,包括是否以最小的投入取得一定的產出或者是以一定的投入取得最大的產出,簡單地說就是支出是否講究效率;效果...

  • 走出內部審計認識的誤區(qū)

    我國傳統(tǒng)計劃經濟體制和企業(yè)經營管理模式,使人們對內部審計的認識產生了許多誤區(qū)。在社會主義市場經濟體制下,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,要充分發(fā)揮現(xiàn)代企業(yè)內部審計的職能和作用,必須澄清對內部審計的某些錯誤認識。 一、內部審計認識的誤區(qū) 誤區(qū)一:內部審計具...

  • 審計產生的基礎

    審計,作為一種經濟監(jiān)督活動,自從有了社會經濟管理活動,就必然在一定意義上存在了。所不同的是,在社會發(fā)展的各個時期,由于生產力發(fā)展水平不同,社會經濟管理方式不同,審計的廣度、深度和形式也自然各不相同。會計中需要審核稽查的因素,并非是導致審計...

  • 審計證據(jù)的收集

    《中華人民共和國國家審計準則》中規(guī)定,審計取證單主要適用于審計事項比較復雜或者取得的審計證據(jù)數(shù)量較大時的匯總分析,也就是說審計事項比較復雜或者取得的審計證據(jù)數(shù)量較大時,可以對審計證據(jù)進行匯總分析,編制審計取證單,并由證據(jù)提供者簽字或者蓋章...

  • 能源審計資料準備

    根據(jù)審計內容、審計工作小組應要求節(jié)能主管部門和其他相關部門作好以下資料的收集整理工作: (1)企業(yè)簡介和主要產品工藝規(guī)程; (2)能源管理制度、節(jié)能管理運行記錄(工作計劃、會議記錄、工作檢查記錄、定額考核、工作總結等); (3)能源計量器具管理...

  • 能源審計組織工作

    在企業(yè)確定實施能源審計后,實施部門(一般是節(jié)能主管部門)首先要完成的工作是編制企業(yè)能源審計方案。 企業(yè)能源審計方案應包括:審計負責人、審計工作小組成員、審計內容、任務分配和工作進度等。 審計負責人一般應是企業(yè)節(jié)能分管領導,協(xié)調企業(yè)相關部門協(xié)...

  • 內部審計與會計信息質量

    內部審計在現(xiàn)代市場經濟體系中起到一個非常重要的作用。它的有效運轉,將為會計信息質量的提高提供保證。 1.保證會計信息的真實可靠,防范財務舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。內部審計工作做好了,制度、管理規(guī)范了,企業(yè)就不會出現(xiàn)這樣或那樣的問題。一個企業(yè)如果在生產經...

  • 公司內部審計

    若要將內部審計與公司的價值相聯(lián)系,需要弄清公司為什么需要內部審計,市場和社會為什么需要內部審計?我們知道公司制企業(yè)都在董事會中設有審計委員會或者其他形式的內部審計機構,內部審計主要負責有關財務會計信息的披露、完善公司治理和內部控制過程的監(jiān)...

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