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  • 審計(jì)工作底稿的編制方法及技巧

    審計(jì)工作底稿是CPA和助理人員在執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中形成的審計(jì)工作記錄和取得的資料,它不僅是形成審計(jì)結(jié)論、發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)的直接依據(jù),也是證明CPA按照獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則要求完成審計(jì)工作、履行應(yīng)盡職責(zé)的依據(jù)。規(guī)范、高效率、高質(zhì)量地編制各種審計(jì)工作底稿是...

  • 發(fā)票真?zhèn)螌徲?jì)五法

    發(fā)票是證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程的重要依據(jù),也是審計(jì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)性的一個(gè)重要方面。然而在現(xiàn)實(shí)生活中,一些單位和個(gè)人利用假發(fā)票謀取私利現(xiàn)象層出不窮,嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。筆者通過(guò)審計(jì)實(shí)踐介紹對(duì)發(fā)票真?zhèn)螌徲?jì)的五種方法:一、發(fā)票票面真?zhèn)巫R(shí)別法。首先看...

  • 審計(jì)費(fèi)是怎么定的

    審計(jì)費(fèi)和任何一樣商品的價(jià)格一樣,需要通過(guò)漫天要價(jià),落地還錢(qián)的談判過(guò)程才能確定。這是一個(gè)基本原則,一定要牢記。不過(guò),理論上說(shuō),審計(jì)費(fèi)是會(huì)計(jì)師事務(wù)所算出來(lái)的。怎么算的呢?會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)于不同級(jí)別的員工都有一個(gè)費(fèi)率,員工級(jí)...

  • 分析會(huì)計(jì)責(zé)任與審計(jì)責(zé)任

    會(huì)計(jì)責(zé)任與審計(jì)責(zé)任雖然有著不同的涵義,然而由于會(huì)計(jì)責(zé)任與審計(jì)責(zé)任之間存在著密切的關(guān)系,致使兩者的界定比較困難。在實(shí)務(wù)中經(jīng)常會(huì)由于職責(zé)不明確而引起爭(zhēng)議,究其原因主要是對(duì)某些會(huì)計(jì)責(zé)任與審計(jì)責(zé)任界限劃分不清所引起的。本文對(duì)會(huì)計(jì)責(zé)任與審計(jì)責(zé)任進(jìn)行具...

  • 審計(jì)人員如何識(shí)別會(huì)計(jì)造假

    有些企業(yè)為了滿足自己的私利,應(yīng)對(duì)各種檢查,往往欺上瞞下,弄虛作假,報(bào)喜不報(bào)憂,按照領(lǐng)導(dǎo)意圖制作會(huì)計(jì)假賬,嚴(yán)重違反了會(huì)計(jì)制度,擾亂了經(jīng)濟(jì)秩序,損害了企業(yè)信譽(yù)。對(duì)此,必須嚴(yán)加防范,認(rèn)真做好識(shí)假、防假工作。在識(shí)假中,運(yùn)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)方法是其發(fā)...

  • 偷逃增值稅的查賬方法

    1.審查會(huì)計(jì)賬簿。主要審查應(yīng)交稅金賬簿,核實(shí)應(yīng)交增值稅賬簿上的金額與納稅申報(bào)金額是否相符,有無(wú)采取不如實(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)的手段偷逃增值稅的情況;核實(shí)應(yīng)交增值稅的賬簿記錄與會(huì)計(jì)憑證是否相符,有無(wú)采取記賬時(shí)張冠李戴,有增加銷...

  • 遞延所得稅負(fù)債審計(jì)

    (一)遞延所得稅負(fù)債的審計(jì)目標(biāo)遞延所得稅負(fù)債的審計(jì)目標(biāo)一般包括:確定A資產(chǎn)負(fù)債表中記錄的遞延所得稅負(fù)債是否存在;確定所有應(yīng)當(dāng)記錄的遞延所得稅負(fù)債是否均已記錄;確定資產(chǎn)負(fù)債表中記錄的遞延所得稅負(fù)債是否為被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)履行的償還義務(wù);確定遞延所...

  • 產(chǎn)品成本審計(jì)

    制造成本是產(chǎn)品在生產(chǎn)環(huán)節(jié)所發(fā)生的費(fèi)用,包括直接材料、直接人工,制造費(fèi)用三部分,從直接材料和制造費(fèi)用為例。并與前后年度直接材料成本進(jìn)行比較,分析差異。(1)直接材料費(fèi)的審計(jì)。①審查材料耗用數(shù)量的真實(shí)性,有無(wú)把非生產(chǎn)用料計(jì)入直接材料費(fèi)用的情況。...

  • 審計(jì)作業(yè)中幾個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題

    一、關(guān)于審計(jì)收繳違紀(jì)資金的問(wèn)題如何處理根據(jù)國(guó)務(wù)院《財(cái)政違法行為處罰處分條例》有關(guān)規(guī)定,審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)有關(guān)單位的財(cái)政違法行為可以采取收繳應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入、追回有關(guān)財(cái)政資金的處理措施。但據(jù)筆者所知,目前審計(jì)機(jī)關(guān)只能開(kāi)具兩種票據(jù),一種是罰沒(méi)票據(jù);另...

  • 審計(jì)查賬與處理

    審計(jì)查賬與處理是審計(jì)工作中必不可少的環(huán)節(jié),搞好這項(xiàng)工作,就能深層次地發(fā)揮出審計(jì)的各項(xiàng)功能。在此,筆者結(jié)合二十多年來(lái)的審計(jì)工作實(shí)踐談?wù)剬徲?jì)查賬與處理的幾點(diǎn)體會(huì)。一、關(guān)于審計(jì)查賬1、審前準(zhǔn)備。審前準(zhǔn)備工作很重要,它是我們了解被審單位和對(duì)象、確定...

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    典型的審計(jì)方法主要包括以下內(nèi)容:①描述。即概述各項(xiàng)業(yè)務(wù)的程序,或繪制各種流程圖和...

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    注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以通過(guò)了解被審計(jì)單位內(nèi)部審計(jì)的情況,為其執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)提供有用...

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    在對(duì)存貨實(shí)施抽盤(pán)程序時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師的以下做法中,恰當(dāng)?shù)氖牵?)。 A.如果盤(pán)點(diǎn)記錄與...

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  • 上市公司內(nèi)部審計(jì)的特點(diǎn)

    我們認(rèn)為上市公司與非上市公司的內(nèi)部審計(jì),在審計(jì)程序和審計(jì)方法上沒(méi)有大的區(qū)別,主要...