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內(nèi)部審計的重要性

時間: 2014-06-05 整理: www.oxytycy.cn 編輯:香港公司年審 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊:


        內(nèi)部審計是內(nèi)部控制制度的一個重要部分,它是確保上市公司財務(wù)報告真實性的第一道防線。

        獨立性較強的內(nèi)部審計可以減少CPA的審計風險,為CPA提供內(nèi)部控制制度合理性和有效性的審計證據(jù)及財務(wù)報表審計的直接證據(jù),從而減少CPA的審計工作量,提高審計效率。

        對創(chuàng)業(yè)板上市公司,CPA更應(yīng)當充分重視及利用內(nèi)部審計工作。這是因為創(chuàng)業(yè)板市場對內(nèi)部審計提出了更高的要求,內(nèi)部審計的獨立性更強。如在NASDAQ市場上,要求所有上市公司必須設(shè)立由大多數(shù)獨立董事組成的、與高級管理層平行的審計委員會,以此來提高內(nèi)部審計的獨立性,從而減少因代理問題而產(chǎn)生的信息不對稱,香港創(chuàng)業(yè)板也有類似要求。根據(jù)我國目前創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則,雖然尚未明確提出設(shè)立審計委員會,但也提出了內(nèi)部審計應(yīng)直接向董事會負責,這相對于一般企業(yè)內(nèi)部審計向總經(jīng)理負責,其防護墻作用及可依賴性已大大加強。 




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