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一、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的含義
內(nèi)部審計(jì)報(bào)告是指內(nèi)部審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)被審計(jì)單位實(shí)施必要的審計(jì)程序后,就被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性出具的書面文件。
內(nèi)部審計(jì)人員可以在審計(jì)過(guò)程中提交期中報(bào)告,以便及時(shí)采取有效的糾正措施改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制。(特殊)
二、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的基本要素
1.標(biāo)題。
2.收件人。應(yīng)當(dāng)是與審計(jì)項(xiàng)目有管理和監(jiān)督責(zé)任的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。
3.正文。審計(jì)概況、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)結(jié)論、審計(jì)建議、其他方面。
4.附件。是對(duì)審計(jì)報(bào)告正文進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明的文字和數(shù)字材料。一般應(yīng)包括相關(guān)問(wèn)題的計(jì)算及分析性復(fù)核審計(jì)過(guò)程、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明、被審計(jì)單位及被審計(jì)責(zé)任人的反饋意見等內(nèi)容。
5.簽章。 6.報(bào)告日期。 7.其他。
三、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的編制、復(fù)核與分發(fā)
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在實(shí)施必要的審計(jì)程序后,編制審計(jì)報(bào)告,并向被審計(jì)單位征求反饋意見。
有異議的 研究、核實(shí) 必要時(shí)修改審計(jì)報(bào)告。
應(yīng)該建立健全審計(jì)報(bào)告分級(jí)復(fù)核制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核的要求和責(zé)任。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計(jì)報(bào)告提交被審計(jì)單位和組織適當(dāng)管理層,并要求被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。
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