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衛(wèi)生部預算管理單位審計出結果

時間: 2013-01-17 整理: www.oxytycy.cn 編輯:香港公司年審 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊:

     衛(wèi)生部預算管理單位審計和檢查情況通報會日前在京召開。會議提出,衛(wèi)生部預算管理醫(yī)院和其他大型事業(yè)單位必須盡快配置總會計師,醫(yī)院財務活動在醫(yī)院負責人和總會計師的領導下,由醫(yī)院財務部門集中管理。重大經(jīng)濟事項必須有總會計師或財務部門負責人參加。
 
 
     據(jù)介紹,截至2011年年底,衛(wèi)生部預算管理單位資產(chǎn)總額達1058億元,單位收入總計751.7億元。2012年,衛(wèi)生部規(guī)劃財務司組織開展了25個預算管理單位的審計和檢查?傮w來看,接受審計和檢查的單位能夠較好地貫徹執(zhí)行重大經(jīng)濟決策制度,但同時存在沒有專人定期核對銀行存款、印鑒管理不嚴格、自行擴大資金開支范圍、政府采購不夠規(guī)范和擅自進行資產(chǎn)處置等違規(guī)行為。通報要求各單位高度重視審計和檢查發(fā)現(xiàn)的問題,針對存在的管理漏洞,完善內(nèi)控機制,強化源頭治理。
 
 
     衛(wèi)生部規(guī)劃財務司司長李斌在會上提出,衛(wèi)生部預算管理醫(yī)院和其他大型事業(yè)單位必須盡快配置總會計師,協(xié)助院長和單位負責人組織領導本單位的經(jīng)濟管理工作。要繼續(xù)推進總審計師委派工作。各單位要按需配齊相應財會人員,少數(shù)規(guī)模較小的單位,財會人員也不得少于3人。要完善內(nèi)部控制制度,防范財務風險,特別要加強對貨幣資金的管理,不得由1人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程,不得由1人保管支付款項所需的全部印章。要積極建立健全內(nèi)部審計制度,強化預算執(zhí)行管理,保障資金安全。會議強調,要認真貫徹落實中央有關兩節(jié)期間的工作安排,嚴肅各項財經(jīng)紀律,堅決制止各種亂花錢和突擊花錢行為。
 
 
     會議還表彰了2012年度預算執(zhí)行先進單位。


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